Witam,
Prowadzę DG na KPiR - korzystam ze zwolnienia z Vat-u, więc wystawiam rachunki i drukuję paragony(bez vatu).
Z racji, że za kilka dni przekroczę obrót 50tys zł w 2009r. jestem zmuszony przejść na VAT.
Od tej pory więc będę wystawiał faktury VAT i drukował paragonu z VATem.
Zastanawiam się jednak co z Vatem, który zapłaciłem przed wejściem w VAT(zakup towarów i pozostałe koszty).. w jaki sposób mam go uwzględniać?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Pozdrawiam



