Witam,
otrzymałam fakturę od dostawcy z UE (WNT) wystawioną z 0% VAT. Sporządzilam fakturę wewnętrzną i zaksięgowałam ją jako wydatek wraz z 22% VAT w KPiR. Czy jeszcze gdzies indziej muszę ją zaksięgować? Czy teraz tylko czas na zapłatę podatku do 15-tego kolejnego m-ca (a propos, czy oprocz zaplaty podatku w formie przelewu na konto US, muszę składać teraz jakaś deklarację?). dodam, że z VATu mam zamiar rozliczać się kwartalnie.



